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湘东区纪委2017年部门决算
来源:湘东区纪委监委  阅读:65241  发布时间:2018-10-18

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第一部分  湘东区纪委概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  湘东区纪委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  湘东区纪委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

  

第一部分  湘东区纪委概况

 

一、部门主要职能

纪委的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对党员领导干部行使权力进行监督,检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,保障党员的权力。

监察机关的主要职责:1.检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;2.受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;3.调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;4.受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人不服从主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;5.法律、行政法规规定由监察机关履行 其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:湘东区纪委监察局、区第一纪工委监察分局、 区第二纪工委监察分局、 区第三纪工委监察分局和区第四纪工委监察分局,共有编制数46人,其中:行政编制27人(含纪工委)、全额拨款事业编制19人(挂靠在区发展环境与机关效能投诉中心,效能投诉中心合计事业编制23人);12月实有人数28人,其中:在职人数28人,包括行政人员16人、全额拨款事业人员12人。

 

第二部分  湘东区纪委2017年部门

决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计629.37万元,其中上年结转和结余26.06万元,较上年增长14.8 %;本年收入合计 629.37 万元,较上年增长3.9%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入629.37万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计629.37万元,其中本年支出合计629.37万元,较上年增长3.9 %,主要原因是:工作任务增大;年末结转和结余26.06 万元。本年支出的具体构成为:基本支出521.94万元,占 82.93%;项目支出 107.43万元,占17.07 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为601.82万元,决算数为629.37万元,完成年初预算的104.58%,主要原因是:工作任务增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数542.7 万元,决算数为 562.17万元,完成年初预算的 103.59%;社会保障和就业支出年初预算数32.15万元,决算数为40.22万元,完成年初预算的125.1%,医疗卫生与计划生育支出,年初预算数4.61万元,决算数为4.61万元,完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算数22.36万元,决算数为22.36万元,完成年初预算的100%,

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出341.82万元,较上年减少20.48%,主要原因是:退休人员工资由社保负担;商品和服务支出168.4万元,较上年增加38.06%,主要原因是:监察体制改革;对个人和家庭补助支出119.14万元,较上年增加6.3%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费60.97万元,较上年减少36.4%,主要原因是:严控经费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.1万元,决算数为26.19万元,完成预算的81.6 %,决算数较上年下降3%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为 24.1万元,决算数为  18.23万元,完成预算的75.52 %,决算数较上年下降3 %。。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为 7.96 万元,完成预算的99.5 %,决算数较上年下降1 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 12.59万元,政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额12.59万元,占政府采购支出总额的 100 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第三部分  湘东区纪委2017年部门决算表

(详见附表)

 

 

第四部分 名词解释

 

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


  

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